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關于強化上市公司及擬上市企業(yè)內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知

發(fā)文部門:財政部?中國證監(jiān)會 日期:2023-12-15 查看:554次

財會〔2023〕30號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局),新疆生產(chǎn)建設兵團財政局,財政部各地監(jiān)管局,中國證監(jiān)會各監(jiān)管局,上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所,各上市公司及有關企業(yè),有關會計師事務所:

為深入貫徹落實黨的二十大精神和中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》以及《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》(國發(fā)〔2020〕14號)有關要求,督促上市公司及擬上市企業(yè)(本通知所指的擬上市企業(yè),包括申請首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市的公司和向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的公司)完善內部治理,提升規(guī)范運作水平,財政部會同中國證監(jiān)會決定推動上市公司及擬上市企業(yè)加強內部控制建設,開展內部控制評價,聘請會計師事務所實施財務報告內部控制審計?,F(xiàn)將有關事項通知如下:

一、各上市公司應嚴格按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(財會〔2008〕7號)及企業(yè)內部控制配套指引(以下合稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系)的有關要求,持續(xù)優(yōu)化內部控制制度,完善風險評估機制,加強內部控制評價和審計,科學認定內部控制缺陷,強化內部控制缺陷整改,促進公司內部控制的持續(xù)改進,不斷提升內部控制的有效性。目前尚未全面實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系的上市公司,應根據(jù)企業(yè)內部控制規(guī)范體系的要求開展內部控制評價,聘請會計師事務所對財務報告內部控制進行審計。

二、各上市公司應嚴格執(zhí)行企業(yè)內部控制規(guī)范體系和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第21號——年度內部控制評價報告的一般規(guī)定》(中國證監(jiān)會 財政部公告〔2014〕1號)有關要求,真實、準確、完整披露公司內部控制相關信息,每年在披露公司年度報告(以下簡稱年報)的同時,披露經(jīng)董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。目前尚未按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系要求實施內部控制審計的創(chuàng)業(yè)板和北京證券交易所上市公司,應自披露公司2024年年報開始,披露經(jīng)董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

三、擬上市企業(yè)應自提交以2024年12月31日為審計截止日的申報材料開始,提供會計師事務所出具的無保留意見的財務報告內部控制審計報告。已經(jīng)在審的擬上市企業(yè),應于更新2024年年報材料時提供上述材料。

四、通過發(fā)行上市審核并于本通知發(fā)布當年上市的公司,最遲應在披露上市后下一個會計年度的年報的同時,披露經(jīng)董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告;通過發(fā)行上市審核并于本通知發(fā)布次年上市的公司,應在披露上市當年度的年報的同時,披露經(jīng)董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

五、因進行破產(chǎn)重整、重組上市或重大資產(chǎn)重組,無法按照規(guī)定時間披露公司內部控制相關信息的上市公司,應在相關交易完成后的下一個會計年度的年報披露的同時,披露經(jīng)董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

六、注冊會計師應嚴格遵照《企業(yè)內部控制審計指引》(財會〔2010〕11號文件附件3)和《企業(yè)內部控制審計指引實施意見》(會協(xié)〔2011〕66號)等相關規(guī)范要求對上市公司及擬上市企業(yè)財務報告內部控制實施審計,勤勉盡責,充分了解和掌握上市公司及擬上市企業(yè)財務報告內部控制建設和實施情況,綜合判斷上市公司及擬上市企業(yè)財務報告內部控制有效性,獨立客觀公正發(fā)表審計意見,提高內部控制審計質量。同時,關注非財務報告內部控制重大缺陷情況,督促上市公司及擬上市企業(yè)不斷完善內部控制體系,提升內部治理水平。

七、本通知由財政部、中國證監(jiān)會負責解釋,并自發(fā)布之日起施行。

財政部?中國證監(jiān)會

2023年12月8日

來源:財政部網(wǎng)站

 


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